內部稽核
稽核組織稽核室之隸屬及人員
本公司稽核室隸屬董事會,依營運規模、業務情況、管理需求以及法令規定,設置專任稽核主管1人與稽核人員數名,具備國際內部稽核師 (CIA) 證照。專任稽核主管由董事會同意後任免;內部稽核人員之配置,每年須向證期局申報備查。
(一) 稽核目的為促進公司健全經營並建立良好內部控制制度;配合主管機關對施行公司治理之要求,協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運成效,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度持續有效實施及作為未來檢討修正之依據。
(二) 稽核作業類型
- 例行性內部稽核:為確保公司內部控制制度有效施行,稽核室於每年底前,依據各交易循環之特性、風險評估以及交易發生之頻率及作業之繁易等實務運作,擬定次年度稽核計畫,決定各項稽核項目之稽核時間。
- 不定期內部稽核:為充分瞭解被稽核單位之現行運作情形,稽核室可就交易循環各項作業之重要性、風險性、交易發生之頻率及作業之繁易等考量,訂定稽核項目。
- 專案內部稽核:為確保公司內部控制制度有效施行,進行各項稽核作業之查核。
- 自行檢查作業:為落實公司自我監督機制、即時因應環境變遷,以調整內部控制制度之設計及執行,並提升內部稽核之檢查品質及效率,每年由稽核室督促各單位執行自行檢查作業,將自行檢查結果作為建議本公司出具「內部控制聲明書」之依據,並如期申報之。
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